3.2. Facturar albaranes

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Para facturar todos los albaranes realizados pulse en VENTAS. Existen dos posibilidades:
 
1.- Facturar un cliente: a través de esta opción podrá facturar todos los albaranes que pertenezcan a un mismo cliente. Tan sólo deberá especificar el nombre del cliente al que desea facturar. A continuación el programa muestra una lista con los albaranes que tiene dicho cliente. Finalmente marque los albaranes que no desee facturar en ese momento y pulse el botón Facturar.
 

 

2.- Facturar todos los clientes: desde aquí podrá realizar las facturas a todos los clientes que tengan albaranes pendientes. Marque con un check los clientes que no desea facturar. A continuación pulse el botón Facturar y podrá elegir serie, fecha y orden de la facturación.
 

 

Para facturar albaranes elija la opción que mejor se adapte a sus necesidades .

Si quiere que en el diseño de sus facturas aparezca el nº de albarán, deberá configurarlo en el apartado Diseño de informes.